岗位职责:
1、制定和完善公司内部审计制度及工作规范
2、根据公司的战略发展方向及管理需要,制定年度审计计划
3、负责按照年度审计计划,下达审计通知书,具体组织开展内部审计工作,出具审计报告,下达审计决定
4、填制内部控制评价工作底稿、内部控制缺陷汇总表、公司风险信息表。撰写年度内部控制自我评价报告;
5、指导业务单位、部门开展内控体系建设
6、组织公司各部门制定制度、修订计划并推动计划的执行
7、其他上级交办或本岗位需完成的工作
岗位要求:
1、财务、审计等相关专业本科及以上学历;
2、注册会计师
3、三年以上大型国企集团或美国上市公司审计工作经验,其中内控工作经验不少于两年,内审及外审经验均具备者优先;
4、熟知公司内部审计要求及流程,善于发现并提出问题、解决问题,能够承受较大工作压力;
5、具备高度责任心,良好的职业道德和团队协作精神,良好的沟通、协调能力。具备敏锐的观察与分析能力;
6、熟练使用常用办公软件,具备公文编写、审阅、修订能力。